2021年初級(jí)審計(jì)師《審計(jì)理論與實(shí)務(wù)》沖刺試題:采購(gòu)與付款循環(huán)內(nèi)部控制
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單選題
1.下列各項(xiàng)中,違反采購(gòu)與付款循環(huán)內(nèi)部控制要求的是()。
A.采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)獨(dú)立于采購(gòu)部門以外的被授權(quán)人批準(zhǔn)
B.企業(yè)內(nèi)部建立分級(jí)采購(gòu)批準(zhǔn)制度
C.簽發(fā)支票要經(jīng)過(guò)被授權(quán)人的簽字批準(zhǔn)
D.由采購(gòu)人員取得供應(yīng)商對(duì)賬單并與應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)賬核對(duì)
[答案]D
[解析]由獨(dú)立于業(yè)務(wù)經(jīng)辦的人員按月向供應(yīng)商取得對(duì)賬單并與應(yīng)付賬款明細(xì)賬核對(duì)調(diào)節(jié),發(fā)生差異時(shí)查明原因。
2.下列各項(xiàng)中,違反采購(gòu)與付款循環(huán)內(nèi)部控制要求的是:
A.驗(yàn)收單預(yù)先連續(xù)編號(hào)
B.定期與供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)
C.采購(gòu)部門提出采購(gòu)申請(qǐng)
D.對(duì)賣方發(fā)票、驗(yàn)收單、訂購(gòu)單、請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行內(nèi)部檢查
[答案]C
[解析]選項(xiàng)C,應(yīng)當(dāng)是倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、管理需求部門經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員提出請(qǐng)購(gòu)。
3.采購(gòu)申請(qǐng)的提出與批準(zhǔn)相互獨(dú)立,該項(xiàng)控制程序是為了防止()
A.采購(gòu)的物資被偷盜
B.購(gòu)入不必要的物資
C.采購(gòu)的物資存在質(zhì)量問(wèn)題
D.將款項(xiàng)支付給錯(cuò)誤的供應(yīng)商
[答案]B
[解析]采購(gòu)申請(qǐng)的提出與批準(zhǔn)相互獨(dú)立,可以防止購(gòu)入不必要的物資而對(duì)企業(yè)整體利益產(chǎn)生損害的舞弊
4.在采購(gòu)與付款循環(huán)中,下列各組憑證通常都需要連續(xù)編號(hào)的是:
A.付款憑單和驗(yàn)收單
B.訂購(gòu)單和請(qǐng)購(gòu)單
C.驗(yàn)收單和請(qǐng)購(gòu)單
D.請(qǐng)購(gòu)單和付款憑單
[答案]A
[解析]
5.員工未經(jīng)批準(zhǔn)就購(gòu)置個(gè)人用品違背了采購(gòu)與付款循環(huán)的()認(rèn)定。
A.發(fā)生
B.完整性
C.計(jì)價(jià)和分?jǐn)?/p>
D.截止
[答案]A
[解析]員工未經(jīng)批準(zhǔn)就購(gòu)置個(gè)人用品屬于不真實(shí)的采購(gòu),因此違背的是采購(gòu)交易的發(fā)生認(rèn)定。
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